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信阳市人民政府办公室2020年度部门决算

信阳市人民政府门户网站 www.xinyang.gov.cn 时间:2021-09-18 来源:

目  录

 

第一部分  信阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分 信阳市人民政府办公室概况


一、部门职责

(一)负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策、重大工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办;负责办理或督促办理市政府系统承担的人大代表建议和政协委员提案。

(二)围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示批示,组织调查研究。

(三)组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。    

(四)负责市政府会议的组织工作。

(五)负责对市政府各部门和县区政府请示市政府的事项进行审核,提出拟办意见,报市政府领导同志审批。

(六)负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作,指导全市政府系统的文秘工作。

(七)负责全市政务信息采编和分析,指导协调全市政府系统信息工作。

(八)负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对、市长热线等工作,指导监督全市政务公开及政务服务工作。     

(九)负责协调、督促放管服改革工作,对市政府部门进行目标考核。     

(十)负责市政府值班工作,指导县区政府值班工作。

(十一)承办申请市政府裁决的行政复议案件,指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作;受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件。      

(十二)负责市政府参事选聘、调查研究等相关工作。

(十三)负责管理信阳市人民政府驻郑州办事处、信阳市人民政府驻北京联络处、信阳市人民政府驻深圳办事处。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机构设置:综合科(会务科)、秘书科(机要保密科)、政策法规科、市政府总值班室、市政府督查一室、市政府督查二室、市政府督查三室、信息科、调研室、政务服务科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、行政复议科、行政应诉科、人事教育科(驻外机构管理科)、行政财务科、电子政务科、主体责任工作科、参事联络科。

机关党委(机关纪委)。负责机关和直属单位的党群、纪检和精神文明建设工作。

离退休干部工作科。负责离退休干部工作。

所属的事业单位:信阳市市长热线服务中心、信阳市政府网站服务中心、市政府机关服务中心。

    从决算单位构成看,信阳市人民政府办公室部门决算包括:本级决算。

    纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1,具体是:

1.信阳市人民政府办公室本级

  

 

第二部分

信阳市人民政府办公室

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3,981.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少245.99万元,下降5.82%。主要原因是2020受新冠疫情影响,总体支出略有下降

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计3,981.81万元,其中:财政拨款收入3,981.81万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占 0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占 0.00%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 3,981.81万元,其中:基本支出3,981.81 万元,占100.00%;项目支出 0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,981.81万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少245.99万元,下降6.18%。主要原因是受新冠疫情影响,总体支出略有下降

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 3,981.81万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少245.99万元,下降5.82%。主要原因是受新冠疫情影响,总体支出略有下降

(二)结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,981.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,589.47万元,占90.15%;社会保障和就业支出257.38万元,占6.46%;卫生健康支出30万元,占0.75%;住房保障支出104.97万元,占2.64%;外交(类)支出0.00万元,占0.00%

(三)具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,829.95万元,支出决算为3,981.81万元,完成年初预算的140.70%。其中

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1545.17万元,支出决算为2688.47万元,完成年初预算的173.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时考核奖、通信费补贴、物业费、年度目标考核奖经费预算未纳入年初预算

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为920万元,支出决算为901万元,完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少部分项目因疫情原因推迟尚未完工。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为209.93万元,支出决算为209.93万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为3.29万元,支出决算为43.95万元,完成年初预算的1335.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年发放两人死亡抚恤金。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.50万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元,支出决算为30万元超出年初预算30万元决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年信阳市疫情防控指挥部办公室财务支出由我单位负责。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为104.97万元,支出决算为104.97万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,981.81万元。其中:人员经费2,811.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1170.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为115.00万元,支出决算为 77.06万元,完成预算的67.01%2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2020年我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩公务接待费实际支出。

2020年度三公经费财政拨款支出决算数比2019年减少41.79万元,降低35.16%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少30.39万元,降低39.09%;公务接待费支出决算减少11.4万元,降低27.74%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020压缩三公经费支出,又受新冠疫情影响,公务用车次数减少;公务接待费支出减少的主要原因是2020年我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩公务接待费实际支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的 0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算47.36万元,完成预算的55.72%,占61.46%;公务接待费支出决算29.70万元,完成预算的 98.99%,占38.54%;具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为85.00万元,支出决算为 47.36万元,完成年初预算的55.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020压缩“三公”经费支出,公务用车运行费大幅减少。其中:

公务用车购置支出0,购置车辆0辆。

公务用车运行支出47.36万元。主要用于车辆燃油费、保险费、过桥过路费等。2020年期末,信阳市人民政府办公室财政拨款公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费年初预算为30.00万元,支出决算为29.70万元,完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩公务接待费实际支出。其中:

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出29.70万元。主要用于接待各督察组、考察团、重点项目企业、招商引资客商等。2020年共接待国内来访团组110个、来宾900多人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3,981.81万元,本年支出3,981.81万元,年末结转和结余0万元。根据财政预算管理要求,我单位对2020年度一般公共预算基本支出开展绩效自评。通过预算绩效管理,基本做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用,提高了单位财政资金使用效益。

绩效管理工作开展情况

为做好预算绩效管理工作,我单位按照省财政厅、市财政局要求,积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合,既考虑设计效果指标,反映专项资金绩效水平,又要设计效果指标,反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括:社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标,分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

项目绩效自评结果

从评价情况来看,上述三个项目立项符合相关规定,绩效目标合理,绩效指标体系比较清晰,评价标准较为科学,项目绩效运行跟踪监控机制初步建立,项目管理、财务管理制度较为健全,任务质量完成较高,经济社会效益明显,群众满意度较好。按照设定的评价指标,已实现项目绩效目标,我单位绩效自评结果为良好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年度共对12345市长热线平台整合建设电子政务建设经费等2个项目进行了重点评价,涉及资金340万元。重点绩效评价结果为良好。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度政府性基金预算财政拨款支岀年预算为0万,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为614.88万元,支出决算为1,170.74万元,完成年初预算的190.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年办公室邮电费、印刷费等较2019年增加,同时因全市机构改革,我单位内设机构撤销,对应预算划转到其他单位,但实际被撤机构科室职能大部分都保留,导致公用经费比预算数大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额391.62万元,其中:政府采购货物支出287.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,信阳市人民政府办公室共有车辆17辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 1辆、机要通信用车1辆、应急保障车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价价值50万元以上通用设备2套,单位价值100万元以上专用设备0套。

注:本决算情况说明中数据以万元为金额单位(保留两位小数),因四舍五入,可能存在尾差。



第三部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务(类)事务(款)行政运行:指行政单位的基本支出。

四、一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

八、 三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公

费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

第四部分

信阳市人民政府办公室2020年度部门决算表(见附件)


信阳市人民政府办公室2020年度部门决算表.xls


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