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2018年信阳日报社部门预算公开

信阳市人民政府门户网站 www.xinyang.gov.cn 时间:2018-07-13 来源:市财政局


2018年信阳日报社部门预算公开


目   录

一 、信阳日报社基本情况

(一)信阳日报社主要职责

(二)信阳日报社机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件:信阳日报社2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、信阳日报社基本情况

(一)、信阳日报社主要职责

信阳日报社主要职责:1、宣传党的路线、方针、政策,服务市委、市政府中心工作;2、宣传报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中涌现的新人、新事、新经验;3、完成市委、市政府交给的其他任务。

(二)信阳日报社机构设置

信阳日报社内设13个职能科室,有信阳晚报社1个归口预算管理单位。

二、2018年度部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

信阳日报社2018年收入总计768.8368万元,支出总计768.8368万元,与2017年相比,收、支总计各增加47.0114万元,增长6.5%。主要原因:工资调整后,基本支出增加。  

(二)收入预算总体情况说明

信阳日报社2018年收入预算768.8368万元,其中:一般公共预算收入768.8368万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元。

(三)支出预算总体情况说明

信阳日报社2018年支出预算768.8368万元,其中:基本支出337.8368万元,占43.9 %;项目支出431万元,占56.1 %。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳日报社2018年财政拨款收支预算768.8368万元。与 2017 年相比,财政拨款收支预算增加47.0114万元,增长6.5%,增长的主要原因为:工资调整后,基本支出增加。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

信阳日报社2018年一般公共预算支出年初预算为768.8368万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出337.8368万元,占年初预算43.9 %;教育及培训支出0万元,占年初预算0 %;运转类项目支出431万元,占年初预算56.1%;住房保障类支出0万元,占年初预算0%。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳日报社2018年一般公共预算基本支出337.8368万元,其中:人员经费279.8545万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 57.9823万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

信阳日报社2018年无政府性基金预算支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

信阳日报社2018 年“三公”经费预算为48万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0万元。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。             。    

2、公务用车购置及运行费30万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费30万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加0万元。原因:2017年编制部门预算时,公车改革政策尚未落实,根据上级要求,公务用车购置及运行费预算暂安排30万元。

3、公务接待费18万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年减少0万元。减少的主要原因是2018年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

信阳日报社2018年机关运行经费支出预算768.8368万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳日报社2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳日报社2018年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2018年初,我单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。


附件:信阳日报社2018年度部门预算表

信阳日报社2018年度部门预算表.xls


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